Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 58 Objednávam u Vás:- Diava pasta na parkety 100,00 s DPH 06.08.2018 Tatrachema Trnava PaedDr. Ondrejová, Gabriela Riaditeľka školy 06.08.2018
Faktúra 220 záloha za elektrickú energiu 122021 158,21 s DPH z 02.12.2021 MAGNA E.A. od 14. 6. 2014 MAGNA ENEREGIA, a. s. 02.12.2021
Faktúra 803 vianočný balíček pre zamestnancov zo SF 675,27 s DPH 803 30.11.2021 Darina Jarošincová 30.11.2021
Objednávka 514 Objednávam u Vás:- odborné práce - doplnenie varného ostrova 1 150.00 s DPH 27.08.2018 AAA Gastro s. r. o. 27.08.2018
Objednávka 59 Objednávam u Vás: - stravné lístky 970,00 s DPH 04.09.2018 DOXX - stravné lístky 04.09.2018
Objednávka 60 Objednávam u Vás:- aktualizácia WinDHM 41,00 s DPH 04.09.2018 Ka.soft.sk. s.r.o. 04.09.2018
Objednávka 33 Objednávam u Vás:- úchytky a karabiny k hojdačkám 28,00 s DPH 24.05.2018 Detské ihriská, s.r.o. PaedDr. Ondrejová, Gabriela Riaditeľka školy 24.05.2018
Faktúra 233 tlačiareň EPSON AU tr. 189,00 s DPH 92 10.12.2021 ISSO s.r.o. 10.12.2021
Faktúra 136 stravné lístky 882,24 s DPH 04.09.2018 DOXX - stravné lístky 04.09.2018
Faktúra 535 ČP ŠJ 233,70 s DPH 99 29.12.2021 MIA Drogéria 29.12.2021
Faktúra 46 UP literatúra 58,40 s DPH 24 14.03.2018 Ing. Mária Kučerová 14.03.2018
Faktúra 606 spoluúčasť pri odškodnení školského úrazu 33,19 s DPH z 14.03.2018 Ján Dudek 14.03.2018
Faktúra 47 tonery 844,50 s DPH 3 19.03.2018 ISSO s.r.o. 19.03.2018
Faktúra 48 UP HN 2018 49,80 s DPH 25 19.03.2018 DAFFER Jeluš František 19.03.2018
Zmluva 012014 poskytovanie služieb BOZP, PO 60.-zaštvrťrok s DPH 13.05.2014 BP-COM ZŠ, ŠKD,ŠJ PaedDr. Ondrejová riaditeľka školy 13.05.2014
Objednávka 802 Objednávam u Vás: - doprava zamestnancov na divadelné predstavenie dňa 27. 03. 2018 (Oslany - Nitra 250,00 s DPH 15.03.2018 Šimun Štefan PaedDr. Ondrejová, Gabriela Riaditeľka školy 15.03.2018
Objednávka 84 Objednávam u Vás:- papier, projektor, servisné práce 1 400.00 s DPH 30.09.2021 ISSO s.r.o. PaedDr. Ondrejová, Gabriela Riaditeľka školy 30.09.2021
Objednávka 505 Objednávam u Vás:- materiálne vybavenie ŠJ 300,00 s DPH 15.03.2018 AAA Gastro s. r. o. ŠJ PaedDr. Ondrejová, Gabriela Riaditeľka školy 18.04.2018
Objednávka 27 Objednávam u Vás:- úradnú skúšku expanznej nádoby 300,00 s DPH 15.03.2018 ELDREX PaedDr. Ondrejová, Gabriela Riaditeľka školy 15.03.2018
Objednávka 28 Objednávam u Vás: - VSSR - ročný prístup 96,00 s DPH 26.03.2018 Poradca podnikateľa.s.r.o PP* PaedDr. Ondrejová, Gabriela Riaditeľka školy 26.03.2018
zobrazené záznamy: 121-140/6158