|
Faktúra |
133
|
učebnice matematiky čiastočná dodávka UP
|
10,40 |
s DPH |
15
|
29.09.2015 |
OrbisPictusIstropolitana |
|
|
30.11.2015 |
|
Zmluva |
NZ 20152016 03
|
Prenájom TV
|
|
s DPH |
|
29.09.2015 |
Stolnotenisový oddiel Žarnov Oslany |
|
|
29.09.2015 |
|
Faktúra |
132
|
UP CD
|
79,99 |
s DPH |
69
|
29.09.2015 |
SELEKTRA J. Maťavka |
|
|
30.11.2015 |
|
Faktúra |
130
|
servis VT
|
1 090,68 |
s DPH |
56
|
28.09.2015 |
eRPe servis, s. r. o. |
|
|
30.11.2015 |
|
Faktúra |
622
|
poistenie žiakov
|
436,63 |
s DPH |
2403270965
|
28.09.2015 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
30.11.2015 |
|
Faktúra |
127
|
OOPP
|
58,37 |
s DPH |
60
|
28.09.2015 |
ARTRA |
|
|
30.11.2015 |
|
Faktúra |
527
|
voda ŠJ
|
64,58 |
s DPH |
306200134
|
28.09.2015 |
VEOLIA StVPS, a.s. |
|
|
30.11.2015 |
|
Faktúra |
128
|
voda ZŠ
|
61,78 |
s DPH |
306200134
|
28.09.2015 |
VEOLIA StVPS, a.s. |
|
|
30.11.2015 |
|
Faktúra |
129
|
ML pre AJ
|
139,49 |
s DPH |
63
|
28.09.2015 |
LITTERA |
|
|
30.11.2015 |
|
Faktúra |
131
|
WinIBEU
|
83,65 |
s DPH |
R2766/2007
|
28.09.2015 |
IVES |
|
|
30.11.2015 |
|
Faktúra |
126
|
vložka na plot
|
192,00 |
s DPH |
62
|
25.09.2015 |
Poľnohosp.družstvo podielnikov |
|
|
30.11.2015 |
|
Faktúra |
125
|
toner HP CE278A
|
42,00 |
s DPH |
21
|
24.09.2015 |
ISSO s.r.o. |
|
|
30.11.2015 |
|
Faktúra |
124
|
kontrola a čistenie komína
|
39,00 |
s DPH |
58
|
24.09.2015 |
Ďurina Marián DERKO |
|
|
30.11.2015 |
|
Objednávka |
71
|
Objednávam u Vás:
- servis výpočtovej techniky
|
990,00 |
s DPH |
|
21.09.2015 |
eRPe servis, s. r. o. |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
|
30.11.2015 |
|
Objednávka |
70
|
Objednávam u Vás:
- TP Link TD W896
|
100,00 |
s DPH |
|
21.09.2015 |
ISSO s.r.o. |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
|
30.11.2015 |
|
Objednávka |
512
|
Objednávam u Vás:
- pre ŠJ - oprava elektrickej pece
|
60,00 |
s DPH |
|
21.09.2015 |
Patrik Nechala - Elektroopravovňa u Nechalu |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
|
30.11.2015 |
|
Objednávka |
69
|
Objednávam u Vás:
SONY ZSPE 40X 110 BOOMBOX čierny 1 kus
|
80,00 |
s DPH |
|
21.09.2015 |
SELEKTRA J. Maťavka |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
|
30.11.2015 |
|
Faktúra |
123
|
TP-link TD-W896 1NB
|
43,99 |
s DPH |
21
|
21.09.2015 |
ISSO s.r.o. |
|
|
30.11.2015 |
|
Faktúra |
122
|
revízia plynových kotlov
|
340,00 |
s DPH |
59
|
21.09.2015 |
Ivan Bakyta VKP |
|
|
30.11.2015 |
|
Objednávka |
68
|
Objednávam u Vás:
Multimediálny disk k Prvouke pre 1. ročník ZŠ
|
16,00 |
s DPH |
|
18.09.2015 |
Aitec spol. s r.o. |
PaedDr. Ondrejová, Gabriela |
|
30.11.2015 |